Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 2-2023 Zmluva o poskytnutí služieb- konektivity na službu DidaktaSK s DPH 21.02.2023 SILCOM Multimedia SK, s.r.o. ZŠ s MŠ Streženice Mgr. Eva Šedíková riaditeľka 30.05.2023
Objednávka 2/2500018 objednávka na dodanie potravinového tovaru v priebehu mesiaca máj 202 200,00 s DPH 02.05.2025 QUALITED s.r.o. ZŠ s MŠ Streženice Ing. Gabriela Koyšová riaditeľka školy 07.05.2025
Faktúra 8817500232 vývoz smetných nádob za 1.štvrťrok 2025 450,00 s DPH 04.04.2025 Obec Streženice ZŠ s MŠ Streženice Ing. Gabriela Koyšová riaditeľka školy 16.04.2025 24.04.2025
Objednávka 1/2500018 objednávame si u Vás telefonickú podporu v trvaní 8min v cene 1,60 eur /min. 12,80 s DPH Z-22-0269 16.04.2025 DATALAN, a.s. ZŠ s MŠ Streženice Ing. Gabriela Koyšová riaditeľka školy 25.04.2025
Objednávka 2/2500014 objednávka na dodanie potravinového tovaru v priebehu mesiaca máj 202 1 000,00 s DPH 02.05.2025 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Streženice Ing. Gabriela Koyšová riaditeľka školy 02.05.2025
Objednávka 2/2500015 objednávka na dodanie potravinového tovaru v priebehu mesiaca máj 202 500,00 s DPH 02.05.2025 LIBEX, s.r.o. ZŠ s MŠ Streženice Ing. Gabriela Koyšová riaditeľka školy 07.05.2025
Objednávka 2/2500016 objednávka na dodanie potravinového tovaru v priebehu mesiaca máj 202 1 000,00 s DPH 02.05.2025 Fajnerová Ivana ZŠ s MŠ Streženice Ing. Gabriela Koyšová riaditeľka školy 07.05.2025
Objednávka 2/2500017 objednávka na dodanie potravinového tovaru v priebehu mesiaca máj 202 250,00 s DPH 02.05.2025 AG FOODS SK s.r.o. ZŠ s MŠ Streženice Ing. Gabriela Koyšová riaditeľka školy 07.05.2025
Objednávka 2/2500019 objednávka na dodanie potravinového tovaru v priebehu mesiaca máj 202 200,00 s DPH 02.05.2025 ATC-JR, s.r.o. ZŠ s MŠ Streženice Ing. Gabriela Koyšová riaditeľka školy 07.05.2025
Zmluva ZO/2022TNC27180-1 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby s DPH 08.09.2022 Osobnyudaj.sk- TN, s.r.o. ZŠ s MŠ Streženice Mgr. Eva Šedíková riaditeľka 30.05.2023
Objednávka 2/2500020 objednávka na dodanie mäsa, trvanlivých tepelne neopracovaných a opracovaných mäsových výrobkov a údeného soleného mäsa v priebehu mesiaca máj 2025 500,00 s DPH 02.05.2025 BARTOŠEK s.r.o. ZŠ s MŠ Streženice Ing. Gabriela Koyšová riaditeľka školy 07.05.2025
Objednávka 2/2500021 objednávka na dodanie potravinového tovaru v priebehu mesiaca máj 202 350,00 s DPH 02.05.2025 Otoman s.r.o. ZŠ s MŠ Streženice Ing. Gabriela Koyšová riaditeľka školy 07.05.2025
Objednávka 1/2500019 Objednávka na výrobky z polystyrénu: PE kelímok + víčko - 100ks - v cene: 0,114 eur/ks a PE štvorec obal - 100ks - v cene: 0,163 eur/ks s DPH. 27,70 s DPH 29.04.2025 MIVA - Pobežal Milan ZŠ s MŠ Streženice Ing. Gabriela Koyšová riaditeľka školy 09.05.2025
Objednávka 1/2500020 Objednávka na školské tlačivá pre šk.rok 2025/2026 podľa zoznamu v prílohe 92,78 s DPH 29.04.2025 ŠEVT a.s., Stredisko školských tlačív ZŠ s MŠ Streženice Ing. Gabriela Koyšová riaditeľka školy 09.05.2025
Objednávka 1/2500021 Objednávka na odvoz kuchynského odpadu zo školskej jedálne ZŠ s MŠ. 40,00 s DPH 29.04.2025 Silver Mine Plus s.r.o. ZŠ s MŠ Streženice Ing. Gabriela Koyšová riaditeľka školy 09.05.2025
Faktúra E07000WA2LY dodanie online služieb Microsoft 365+ 0,00 s DPH 28.04.2025 Microsoft Ireland Operations Limited ZŠ s MŠ Streženice Ing. Gabriela Koyšová riaditeľka školy 09.05.2025 09.05.2025
Faktúra 7710500013 Elektrická energia 1.1.-31.1.2025 = 481,28 eur+ Elektrická energia 1.2.-28.2.2025 = 441,17+ vodné a stočné 26.10.2024-27.1.2025 = 284,08 eur eur 1 206,53 s DPH 04.04.2025 Obec Streženice ZŠ s MŠ Streženice Ing. Gabriela Koyšová riaditeľka školy 16.04.2025 24.04.2025
Objednávka 1/2500017 objednávame si u Vás školské a kancelárske potreby 105,47 s DPH 08.04.2025 AME s.r.o. ZŠ s MŠ Streženice Ing. Gabriela Koyšová riaditeľka školy 11.04.2025
Faktúra 7716500017 Elektrická energia 1.3.-31.3.2025 = 401,11 eur+ Elektrická energia 1.4.-30.4.2025 = 411,47+ vodné a stočné 28.1.-23.4.2025 = 341,13 eur 1 153,71 s DPH 23.05.2025 Obec Streženice ZŠ s MŠ Streženice Ing. Gabriela Koyšová riaditeľka školy 27.05.2025 27.05.2025
Objednávka 2/2500010 dodanie potravinového tovaru v mesiaci apríl 2025 200,00 s DPH 01.04.2025 QUALITED s.r.o. ZŠ s MŠ Streženice Ing. Gabriela Koyšová riaditeľka školy 01.04.2025
zobrazené záznamy: 1-20/264