Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva Dodatok č.2 k Zmluve č. ZO/2022TNC27180-1 Dodatok č.2 k Zmluve č. ZO/2022TNC27180-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby s DPH 01.09.2025 Osobnyudaj.sk-TN, s.r.o. ZŠ s MŠ Streženice Ing. Gabriela Koyšová riaditeľka školy 09.09.2025
Zmluva Dodatok č.1 k zmluve č. ZO/2022TNC27180-1 Dodatok č.1 k zmluve č. ZO/2022TNC27180-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby s DPH 02.09.2024 Osobnyudaj.sk-TN, s.r.o. ZŠ s MŠ Streženice Ing. Gabriela Koyšová riaditeľka školy 26.06.2025
Faktúra 69/1/2026/PRO zálohová faktúra Bedmintonová sada. 36,20 s DPH 3/2600007 13.01.2026 RADANSPORT s.r.o. ZŠ s MŠ Streženice Ing. Gabriela Koyšová riaditeľka školy 20.01.2026 13.01.2026
Faktúra 317/1/2026/PRO zálohová faktúra Atletická prekážka, molitanová lopta, tenis sada, bedmintonové loptičky, agility rebrík. 90,95 s DPH 3/2600004 09.01.2026 RADANSPORT s.r.o. ZŠ s MŠ Streženice Ing. Gabriela Koyšová riaditeľka školy 20.01.2026 09.01.2026
Faktúra 2602/523 vyúčtovacia faktúra školské pomôcky pre ZŠ 36,20 s DPH 3/2600007 23.01.2026 RADANSPORT s.r.o. ZŠ s MŠ Streženice Ing. Gabriela Koyšová riaditeľka školy 22.01.2026 30.01.2026
Faktúra 2602/499 vyúčtovacia faktúra školské pomôcky pre ZŠ 90,95 s DPH 3/2600007 22.01.2026 RADANSPORT s.r.o. ZŠ s MŠ Streženice Ing. Gabriela Koyšová riaditeľka školy 22.01.2026 30.01.2026
Faktúra 202662516 zálohová faktúra prístup k DidaktaSK od 25.02.2026 do 24.02.2027 "Zmluva o poskytnutí konektivity na službu DIdakta 2023" 19,95 s DPH 3/2600010 2-2023 28.01.2026 SILCOM Multimedia SK, s.r.o. ZŠ s MŠ Streženice Ing. Gabriela Koyšová riaditeľka školy 28.01.2026 30.01.2026
Faktúra 202642516 vyúčtovacia faktúra prístup k DidaktaSK od 25.02.2026 do 24.02.2027 "Zmluva o poskytnutí konektivity na službu DIdakta 2023" 19,95 s DPH 3/2600010 2-2023 29.01.2026 SILCOM Multimedia SK, s.r.o. ZŠ s MŠ Streženice Ing. Gabriela Koyšová riaditeľka školy 28.01.2026 30.01.2026
Zmluva ZO/2022TNC27180-1 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby s DPH 08.09.2022 Osobnyudaj.sk- TN, s.r.o. ZŠ s MŠ Streženice Mgr. Eva Šedíková riaditeľka 30.05.2023
Zmluva 2023008-BOZP-OPP služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi 480,00 s DPH 20.09.2023 RG Protection s.r.o. ZŠ s MŠ Streženice Ing. Gabriela Koyšová riaditeľka školy 21.09.2023
Faktúra P01 1212610226 dodanie potravinového tovaru 379,90 s DPH 4/2600012 23.02.2026 AG FOODS SK s.r.o. ZŠ s MŠ Streženice Ing. Gabriela Koyšová riaditeľka školy 02.03.2026 05.03.2026
Faktúra P01 1212610004 dodanie potravinového tovaru 382,16 s DPH 4/2600004 12.01.2026 AG FOODS SK s.r.o. ZŠ s MŠ Streženice Ing. Gabriela Koyšová riaditeľka školy 13.01.2026 19.01.2026
Faktúra P01 1212511106 dodanie potravinového tovaru 383,35 s DPH 2/2500050 03.11.2025 AG FOODS SK s.r.o. ZŠ s MŠ Streženice Ing. Gabriela Koyšová riaditeľka školy 04.11.2025 04.11.2025
Faktúra P01 1212510841 dodanie potravinového tovaru v mesiaci september 2025. 442,64 s DPH 2/2500042 10.09.2025 AG FOODS SK s.r.o. ZŠ s MŠ Streženice Ing. Gabriela Koyšová riaditeľka školy 12.09.2025 10.10.2025
Faktúra P01 1212510548 dodanie potravinového tovaru v priebehu mesiaca máj 202 389,15 s DPH 2/2500017, 2/2500022 15.05.2025 AG FOODS SK s.r.o. ZŠ s MŠ Streženice Ing. Gabriela Koyšová riaditeľka školy 15.05.2025 27.05.2025
Faktúra P01 1212510160 dodanie potravinového tovaru 29,24 s DPH 2/2500004 10.02.2025 AG FOODS SK s.r.o. ZŠ s MŠ Streženice Ing. Gabriela Koyšová riaditeľka školy 11.02.2025 10.03.2025
Faktúra P01 1212510101 dodanie potravinového tovaru 188,70 s DPH 2/2500004 10.02.2025 AG FOODS SK s.r.o. ZŠ s MŠ Streženice Ing. Gabriela Koyšová riaditeľka školy 11.02.2025 10.03.2025
Zmluva 03/31082023/013 Nájom 1ks tlačového zariadenia zn. Epson Workforce WF-C878RDTWFC vrátanei servisných služieb "all-in" (udržiavianie tlač.zariadenia v prevádzkyschopnom stave, zásobovanie potrebným materiálom, technicko - poradenské služby) 42.00/mes.nájom.0.007/ČBA4.0.039/FBA4 s DPH 05.09.2023 Z+M servis a.s. ZŠ s MŠ Streženice Ing. Gabriela Koyšová riaditeľka školy 06.09.2023
Faktúra 26000000003354 magnet. nástenky, zakladače, magnet. štipce, odpadkové koše, biely stolík detský LACK 0,00 s DPH 01.09.2025 IKEA Bratislava, s.r.o. ZŠ s MŠ Streženice Ing. Gabriela Koyšová riaditeľka školy 12.09.2025
Faktúra 25000000476079 magnet. nástenky, zakladače, magnet. štipce, odpadkové koše, biely stolík detský LACK 158,98 s DPH 1/2500055 01.09.2025 IKEA Bratislava, s.r.o. ZŠ s MŠ Streženice Ing. Gabriela Koyšová riaditeľka školy 28.08.2025 12.09.2025
zobrazené záznamy: 1-20/703