|
Faktúra |
7710500013
|
Elektrická energia 1.1.-31.1.2025 = 481,28 eur+ Elektrická energia 1.2.-28.2.2025 = 441,17+ vodné a stočné 26.10.2024-27.1.2025 = 284,08 eur eur
|
1 206,53 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Obec Streženice |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
16.04.2025 |
24.04.2025 |
|
Faktúra |
7716500017
|
Elektrická energia 1.3.-31.3.2025 = 401,11 eur+ Elektrická energia 1.4.-30.4.2025 = 411,47+ vodné a stočné 28.1.-23.4.2025 = 341,13 eur
|
1 153,71 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
Obec Streženice |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
27.05.2025 |
27.05.2025 |
|
Faktúra |
622501058
|
Korwin - podpora a podpora vzdialená na obdobie: 1.1.2025-31.3.2025
|
125,12 |
s DPH |
Z-22-0269
|
|
07.04.2025 |
DATALAN, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
16.04.2025 |
24.04.2025 |
|
Zmluva |
Z-22-0269
|
Licenčná zmluva, zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
DATALAN,a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Mgr. Eva Šedíková |
riaditeľka |
|
30.05.2023 |
|
Objednávka |
1/2500015
|
Objednávka na kancelárske kreslo 1ks čierne Asperup
|
79,90 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
JYSK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
Objednávka |
1/2500021
|
Objednávka na odvoz kuchynského odpadu zo školskej jedálne ZŠ s MŠ.
|
40,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Silver Mine Plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2025 |
|
Objednávka |
1/2500019
|
Objednávka na výrobky z polystyrénu: PE kelímok + víčko - 100ks - v cene: 0,114 eur/ks a PE štvorec obal - 100ks - v cene: 0,163 eur/ks s DPH.
|
27,70 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
MIVA - Pobežal Milan |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2025 |
|
Objednávka |
1/2500020
|
Objednávka na školské tlačivá pre šk.rok 2025/2026 podľa zoznamu v prílohe
|
92,78 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
ŠEVT a.s., Stredisko školských tlačív |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2025 |
|
Zmluva |
|
Služby- virtuálna knižnica
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
Komensky,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Mgr. Eva Šedíková |
riaditeľka |
|
30.05.2023 |
|
Zmluva |
2-2023
|
Zmluva o poskytnutí služieb- konektivity na službu DidaktaSK
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Mgr. Eva Šedíková |
riaditeľka |
|
30.05.2023 |
|
Zmluva |
ZO/2022TNC27180-1
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Osobnyudaj.sk- TN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Mgr. Eva Šedíková |
riaditeľka |
|
30.05.2023 |
|
Faktúra |
2504000457
|
aktualizácia a servis k prog. ŠJ4 za obdobie: 21.4.2025-20.4.2026
|
68,88 |
s DPH |
1/2500016
|
|
08.04.2025 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
16.04.2025 |
24.04.2025 |
|
Objednávka |
1/2500014
|
bezpečnotechnické služby a služby technika požiarnej ochrany na 1. štvrťrok 2025
|
100,00 |
s DPH |
|
2023008-BOZP-OPP
|
21.03.2025 |
RG Protection s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2025 |
|
Objednávka |
1/2500010
|
dodanie a montáž žalúzií IDX-c do priestorov školy
|
588,84 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
NETA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2025 |
|
Faktúra |
25100045
|
dodanie a montáž žalúzií IDX-c v MŠ
|
1 661.48 |
s DPH |
1/2500009
|
|
10.03.2025 |
NETA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
Faktúra |
240899
|
dodanie mäsa, trvanlivých tepelne neopracovaných a opracovaných výrobkov a údeného soleného mäsa
|
123,04 |
s DPH |
9B-2023
|
|
02.01.2025 |
BARTOŠEK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
08.01.2025 |
07.02.2025 |
|
Faktúra |
250059
|
dodanie mäsa, trvanlivých tepelne neopracovaných a opracovaných výrobkov a údeného soleného mäsa
|
261,06 |
s DPH |
9B-2023
|
|
10.02.2025 |
BARTOŠEK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
11.02.2025 |
10.03.2025 |
|
Faktúra |
250094
|
dodanie mäsa, trvanlivých tepelne neopracovaných a opracovaných výrobkov a údeného soleného mäsa
|
267,83 |
s DPH |
9B-2023
|
|
25.02.2025 |
BARTOŠEK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
25.02.2025 |
24.03.2025 |
|
Faktúra |
250026
|
dodanie mäsa, trvanlivých tepelne neopracovaných a opracovaných výrobkov a údeného soleného mäsa
|
126,91 |
s DPH |
9B-2023
|
|
16.01.2025 |
BARTOŠEK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
19.02.2025 |
|
Faktúra |
250140
|
dodanie mäsa, trvanlivých tepelne neopracovaných a opracovaných výrobkov a údeného soleného mäsa
|
235,14 |
s DPH |
9B-2023
|
|
11.03.2025 |
BARTOŠEK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
27.03.2025 |